Разное

Как платить налоги ооо: Какие налоги платит ООО в 2021 году: общая и упрощенная система

13.09.1973

Содержание

Налог на прибыль: кто платит и как рассчитать

Платеж выполняется как российскими, так и иностранными организациями. Размер налога на прибыль формируется в зависимости от итогового материального дохода, от функционирования организации, за вычетом установленной суммы не менее 12,5%. Перечень доходов, освобожденных от налогообложения предусмотрена в ст. 251 НК РФ.

Все компании платят его ежегодно, по окончанию налогового периода. При этом ежемесячно вносят авансовые платежи, исходя из дохода или прибыли, полученной в предыдущем квартале. Это основная статья расходов для всех владельцев среднего и крупного бизнеса, а также для малого бизнеса, не перешедшего на УСН.

Кто платит налог на прибыль?

  • ООО, АО, ПАО и т.д.
  • Иностранные ЮЛ, получающие денежные потоки из России.
  • Все налоговые резиденты РФ, включительно — иностранцы.
  • Организации из других стран с местом представительства или управления в России.

При этом, его не обязаны платить:

  • Организации, применяющие особый порядок уплаты — ЕСХН, УСН, ЕНВД.
  • Участники проекта «Инновационный центр «Сколково».
  • Индивидуальные предприниматели.

Как рассчитать налог на прибыль?

Прежде всего определяется сумма. Она умножается на соответствующую ставку. Формула:

Ставка* база (п. 1 ст. 286 НК РФ)

Налоговая база содержит:

  • указанный период;
  • средства от реализации товаров, работ или услуг;
  • расходы за тот же промежуток времени;
  • доход/потери от реализации;
  • внереализационный доход;
  • поступления/потери от внереализационных операций;
  • денежные зачисления от реализации имущественных прав;
  • базу за указанные сроки.

Из итоговой суммы заработка вычитается сумма убытка, налоговая база определяется отдельно по видам доходов.

Основная ставка —20%. 3% — в федеральный бюджет, 17% — в региональный. Нередко устанавливаются специальные ставки.

Отчетность по налогу на прибыль

Организации обязаны подавать декларацию в ИФНС с указанным сроком, который зависит от авансовых платежей — ежемесячных или ежеквартальных. Годовая декларация подается до 28 марта каждого года. Уплата производится также до этой даты.

Как сообщить о подозреваемом мошенничестве в области налогов

Посетите веб-сайт Информационный центр по борьбе с хищением личных данных, если вы считаете, что кто-либо похитил ваши личные данные и использует ваш номер социального обеспечения для найма на работу или может использовать его для подачи налоговой декларации. Вы также можете посетить веб-сайт Рекомендации налогоплательщику по предотвращению хищения личных данных.

Сообщение о налоговых мошенничествах

Мы не принимаем обращения о нарушении налогового законодательства по телефону. Используйте Форму 3949-A, «Информационное сообщение» (Английский), PDF если вы подозреваете, что физическое лицо или компания не соблюдает налоговое законодательство. Не используйте эту форму, если вы хотите сообщить о специалисте по оформлению налоговой документации и заполнению налоговых деклараций или о недобросовестной налоговой схеме.

Мы сохраняем вашу конфиденциальность при подаче вами сообщения о налоговом мошенничестве. Вы не получите обновленную информацию о статусе или прогрессе расследования ввиду конфиденциальности налоговой декларации согласно статье 6103 Налогового законодательства США (IRC 6103).

Налоговыми мошенничествами являются:

  • Мошеннические освобождения от уплаты налогов или вычеты
  • «Откат» от бизнеса
  • Фальшивый или измененный документ
  • Неуплата налогов
  • Сокрытие дохода
  • Организованная преступность
  • Невыполнение требования удержания налогов
  • Несоблюдение налогового законодательства

Вместо использования Формы 3949-А вы можете послать письмо. Укажите в письме как можно больше информации, в том числе:

  • Название (имя) и адрес человека или организации, о которых вы сообщаете
  • Номер социального обеспечения физического лица или идентификационный номер работодателя для компании.
  • Краткое описание налогового мошенничества, о котором вы сообщаете, включая сведения о том, как вы узнали об этом или получили информацию
  • В какие годы происходило подозреваемое мошенничество в области налогов
  • Предполагаемая сумма скрытого дохода
  • Ваше имя, адрес и номер телефона. (Вы не обязаны идентифицировать себя, но эта информация полезна для нас.)

Для требования вознаграждения за информацию о налоговом мошенничестве используйте Форму 211, «Заявка на вознаграждение за предоставление новой информации» (Английский) PDF.

Сообщение о других видах налоговых мошенничеств

«Сообщение о подозреваемых недобросовестных организаторах налоговых схем или специалистах по оформлению налоговой документации и заполнению налоговых деклараций» – Форма 14242 (Английский) PDF

Организация недобросовестных налоговых схем или схем уклонения от уплаты налогов.

«Жалоба на специалиста/организацию по оформлению налоговой документации и заполнению налоговых деклараций» – Форма 14157 (Английский) PDF

Мошенничества или недобросовестные налоговые схемы, организуемые недобросовестными специалистами или компаниями по оформлению налоговой документации и заполнению налоговых деклараций.

«Заявление о мошенничестве составителя налоговой декларации или его неправомерных действиях» – Форма 14157-A  PDF

Специалист по оформлению налоговой документации и заполнению налоговых деклараций подал или изменил вашу налоговую декларацию без вашего согласия и вы пытаетесь внести изменения в свой налоговый счет. Отправьте эту форму в дополнение к Форме 14157.

«Ссылка на освобожденную от уплаты налога организацию» (Жалоба) – Форма 13909 (Английский) PDF

Ненадлежащее поведение или неправомерные действия освобожденной от уплаты налогов организации или плана работников.

Сообщайте о мошеннических электронных письмах и веб-сайтах якобы Налогового управления США

Смотрите «Сообщить о фишинге и мошенничествах на Интернете» для сообщения о мошеннических электронных письмах и веб-сайтах якобы Налогового управления США

Как ООО без расчетного счета оплатить налоги

В статье вы узнаете, как заплатить налоги ООО без расчетного счета. Поговорим о том, может ли ООО работать без расчетного счета, и разберемся, кто может оплатить налоги за ООО. А также мы подготовили пошаговую инструкцию оплаты налоговых платежей для ООО, расчетный счет которого закрыт.

Обязано ли ООО иметь расчетный счет

Законодательство не накладывает на ООО обязанности по заключению договора с банком и открытию расчетного счета (р/с), а лишь предоставляет такое право. Но на практике обойтись без него получается крайне редко.

Поставщики нередко отказываются принимать наличные платежи от организаций. Крупные клиенты-организации тоже стараются не иметь дела с наличной оплатой, а для государственных заказчиков безналичная оплата товаров и услуг — обязательное условие. Огромное число споров возникает и вокруг вопроса, может ли ООО оплатить налоги и страховые взносы без расчетного счета.

Фактически организация может обходиться без счета, только не ведя деятельности и сдавая лишь нулевые отчеты. В остальных случаях он оказывается необходим.

Как платить налоги без расчетного счета

Предпринимателям можно платить налоги наличными через банки, даже если у них нет счета. Часто именно так и поступают люди, занимающиеся микробизнесом и оформленные в качестве ИП. Им просто невыгодно платить кредитной организации за РКО. Гораздо сложнее без расчетного счета юр. лицу. Оно по закону не обязано иметь расчетный счет, но если его нет, то возникает вопрос, как оплатить налоги и страховые взносы.

Также прочитайте: Расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц — тарифы ТОП-10 банков, что входит в РКО + документы для ИП и ООО

ИФНС настаивает на том, что единственный вариант для организации оплатить налог — перечислить необходимую сумму с расчетного счета. Позиция налоговой службы строится на том, что при осуществлении платежа через представителя нет возможности установить, использовались ли для этого средства организации или собственные средства физического лица.

В конце 2016 года были внесены некоторые изменения в Налоговый Кодекс. Директор (учредитель или иной представитель) получил возможность заплатить налоговые платежи за ООО без счета. Рассмотрим последовательность действий для этой операции:

1

Оформить должным образом доверенность, указав в ней соответствующие полномочия. Она необязательна, если платеж за организацию будет производить руководитель, имеющий право действовать от лица ООО без доверенности.

2

Обратиться в банк и заполнить заявление на перевод средств или квитанцию. Важно указать все реквизиты организации, т. к. только при их наличии налоговая служба сможет зачесть платеж.

3

Внести необходимую сумму по квитанции. Некоторые банки могут не принять такой платеж ввиду технических ограничений программного обеспечения, и лучше уточнить этот момент заранее.

4

Написать в налоговую заявление о зачете обязательств. По нему будет принято соответствующее решение, и сотрудники налоговой службы отправят ответ заявителю.

Если налоговая откажется зачесть платеж, то решение придется оспаривать в вышестоящих органах или суде. Платить налоги таким способом стоит только в самых крайних случаях.

Как заплатить налог за ООО, если расчетный счет закрыт

Очень часто при проведении ликвидации организации ее руководители и владельцы торопятся закрыть р/с, забывая, что оплата налогов без него существенно затруднена. Ведь открывать новый счет для разовой оплаты налога довольно долго и затратно, но без этого налоговая откажется ликвидировать организацию. В итоге вопрос о том, можно ли заплатить налоги наличными за ООО при закрытом счете, регулярно всплывает на профильных форумах. В большинстве случаев это удается сделать, хотя потребуется довольно нестандартный подход.

Важно! Платить налоги за юридическое лицо, счет которого уже закрыт, может только руководитель или представитель, имеющий соответствующую доверенность.

Рассмотрим, как оплатить налоговые платежи, если р/с закрыт:

  1. Уточнить возможность проведения операции в конкретном отделении банка, т. к. могут иметься технические ограничения.
  2. Заполнить квитанцию или заявление, обязательно указав все данные юр. лица, за которого осуществляется платеж.
  3. Оплатить необходимую сумму в кассе.
  4. Обратиться в налоговую и оформить зачет требований по заявлению.

Этот способ оплаты сборов не приветствуется ИФНС, и без особой необходимости им лучше не пользоваться.

Как оплатить налоги ООО или ИП онлайн: способы, сервисы, особенности

Многие предприниматели предпочитают откладывать оплату налогов. Этот процесс занимает много времени. Часто в рабочее время людям приходится стоять в очереди, когда в офисе их ждут партнеры, клиенты и неотложные дела.

В результате просроченных сроков люди могут стать должниками. Это доставляет моральные и практические проблемы. К примеру, сложно получить паспорт для выезда за границу, оформить банковские документы, вести бизнес с международными партнерами и т.д.

В современном мире стало модным оплачивать налоги онлайн без дополнительных потерь. Уровень комиссии минимальный. Нужно просто использовать специальные онлайн-сервисы, которые помогут сэкономить время (например, на сайте госуслуг оплатить налоги онлайн можно в течение нескольких минут). Во многих интернет-сервисах не нужно дополнительно проходить регистрацию.

Как правило, для обработки платежей требуется не больше трех дней. Использовать сервисы для оплаты через Интернет можно в любое удобное время (даже в выходные и праздничные дни). Оплату можно проводить даже с помощью мобильных телефонов. Консультанты на этих сайтах отвечают на вопросы про оплату налогов и погашение штрафов.

Отличие оплаты налогов ИП от юридических лиц

У индивидуальных предпринимателей меньше налогов, если сравнить их с юридическими лицами. Во многих случаях эти налоги имеют более низкие ставки. Сумма налогов определяется налоговым режимом, согласно которому работают предприниматели. К примеру, при наличии патентов сумма налогов составляет около 3%. При наличии декларации немного выше.

Оплата суммы происходит равными частями (и социальный, и подоходный налог). Индивидуальные предприниматели платят отчисления на добавленную стоимость, когда превышается минимальный уровень продаж услуг или продукции. ИП уплачивает обязательные взносы в соответствующие пенсионные фонды.

В отличие от юридических лиц у ИП бухгалтерский учет проще. Благодаря этому ИП может самостоятельно им заниматься. Юридическим лицам в большинстве случаев требуется нанимать дополнительно бухгалтера на работу.

Юридическим лицам приходится оплачивать больше налогов. При этом уровень ставок выше, чем у ИП. Дополнительно юридические лица платят корпоративные подоходные взносы.

Знаете ли Вы, как рассчитать НДС?

Рекомендации по выбору наиболее подходящего вида налогообложения для ООО.

Если юридические лица занимаются малым бизнесом, тогда их доход подвержен ставкам (до девяти процентов). Если не учитывать расходы, то следует платить суммы налогов в равных частях. К примеру, как социальный и корпоративный налог.

Согласно закону, юридические лица должны перечислять индивидуальный налог, который вычитывается из заработанных денег сотрудников. Сумму оплаты в накопительные пенсионные фонды следует брать из зарплаты сотрудников.

Систему бухгалтерского и налогового учета у юридических лиц считают сложнее, чем у ИП. Им требуется сдавать большее количество отчетностей в соответствующие организации. Если ИП достаточно посещать налоговые комитеты, то юридическим лицам требуется проходить серию специальных организаций. Для этого следует подготовить соответствующую документацию. Если юридические лица не относятся к малому бизнесу, то нужно предоставлять документы о месте их пребывания. В последние годы налоговые организации требуют такие документы от всех юридических лиц.

Как оплатить налоги онлайн для ООО и ИП?

Современные онлайн платежи можно осуществлять быстро и практически из разных частей мира. Это очень удобно для людей, которые устали от длинных очередей или часто бывают в командировках.

Согласно закону, частные предприниматели должны оплачивать несколько разновидностей налогов.

У современных ООО есть разные системы налогообложения. На этот фактор влияет число и содержание бухгалтерских отчетов коммерческих компаний. Для выбора оптимального варианта системы налогообложения нужно изучить особенности конкретного ООО. Внесение платежей на сайты Интернета является более упрощенным вариантом системы налогообложения.

Существует три способа оплатить налоги:

  1. Самостоятельно прийти в налоговую организацию.
  2. Делегировать оплату доверенным лицам. К примеру, сотрудникам организации.
  3. Оплатить налоги ФНС онлайн.

Благодаря современным технологиям можно проводить налоговые платежи с помощью сети Интернет. Для выполнения этих платежей требуется расчетный счет юридических либо физических лиц.

Рассмотрим подробнее схемы для совершения этих платежей.

Узнать и оплатить налоги онлайн: быстро и просто

Для этого потребуется использовать компьютер или ноутбук, где есть доступ к сети Интернет. Для совершения платежей важно указывать правильные реквизиты налоговых организаций. Следует быть внимательными при заполнении собственных реквизитов и убедиться в том, что на счету есть достаточная сумма.

Перед выплатами необходимо правильно подсчитать сумму платежей с помощью услуг бухгалтера. Но большинство предпринимателей справляются с этим самостоятельно. Для выполнения платежей требуется указывать точные данные о получателе. Оптимально, если вся нужная информация будет написана рядом. Требуется вводить данные в нужные поля. После заполнения формы следует завершить платеж с использованием электронно-цифровой печати. Затем данные отправляются в банк.

Как получить субсидию на развитие малого бизнеса?

Не забудьте про своевременную оплату налогов! Ключевые моменты начисления и оплаты налога УСН.

Особенности налогообложения ООО по упрощенной схеме: http://svoy-business.com/yuridicheskie-voprosyi/nalogi-i-nalogooblazhenie/uproshhenka-dlya-ooo.html

После выполнения этих шагов процесс оплаты окончен. Далее средства поступают на счет соответствующих организаций. Чтобы убедиться в этом, необходимо зайти в банк, чтобы получить бланк с подтверждением оплаты и печатями соответствующих организаций. Эти платежные документы считаются доказательством того, что все налоги оплачены.

Делать оплату налогов с помощью Интернета удобно и в дневное, и в ночное время без праздников и выходных.

Обратите внимание, что за перечисление средств банк берет определенный процент комиссии. Поступление денег после оплаты происходит только в рабочие дни. Днем проведения оплаты можно считать тот, в который деньги ушли из вашего аккаунта.

Сбербанк: оплатить налоги онлайн

Большинство ИП имеют право на внесение налоговых платежей не только с собственного расчетного счета, но и из остальных банков. Процесс перевода денежных средств с помощью Интернета для ИП во многом похож на ООО.

Если на счету недостаточно денег у ИП, тогда он имеет право на получение талона в налоговой организации и обратиться в любой Сбербанк. Для этого достаточно назвать точную сумму и совершить оплату по соответствующим реквизитам.

У предпринимателей есть возможность оплатить налоги через Сбербанк-онлайн. Для этого достаточно иметь счет в Сбербанке. Человек получает аккаунт, где есть доступ к Интернет-клиенту. Здесь нужно вводить логин и пароль, чтобы совершить оплату. При этом следует назвать назначение платежа. В результате можно значительно сократить процесс оплаты налогов по времени.

Оплата налоговых платежей через Сбербанк-онлайн – это удобный и проверенный временем способ. Оплата надежно перечисляется в соответствующие организации. Благодаря быстрой работе этот сервис считается довольно популярным среди предпринимателей. Сбербанк использует современные технологии, чтобы модернизировать оборудование и разработать новые варианты обслуживания.

Кроме того, через Сбербанк-онлайн можно оплатить огромное количество прочих услуг. К примеру, можно:

  • оплатить транспортный налог онлайн,
  • оплатить налоги на землю онлайн,
  • оплатить налог на имущество онлайн,
  • оплатить налог на квартиру онлайн.

Достаточно зайти на официальный сайт Сбербанка и в собственный кабинет. Выбрать способ оплаты «Сбербанк». После ввода данных денежные средства поступают на соответствующий портал банка.

Похожие статьи

Помогла статья? Подписывайтесь в наши сообщества: ВКонтакте, Фейсбуке, Twitter, Одноклассниках или Google Plus.

Будем очень благодарны, если поставите «Лайк» ниже. Спасибо!

Получайте обновления прямо на вашу почту:

В России предложат платить налоги по-новому: Госэкономика: Экономика: Lenta.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена модернизировать существующий институт единого налогового платежа, который сейчас позволяет гражданам оплачивать налоги одной выплатой, распределяемой уже самим ведомством, следует из контракта, размещенного на портале государственных закупок. По замыслу ФНС, теперь платить налоги по-новому предложат и бизнесу, а сейчас такая возможность есть только у физических лиц.

Контракт предполагает разработку концепции внедрения института Единого налогового счета. «В целях снижения издержек государственного управления и повышения сервисной составляющей необходимо распространить указанный институт на всех участников налоговых правоотношений, предусмотрев его возможность посредством уплаты всех налогов, сборов, страховых взносов, установленных законодательством о налогах и сборах», — говорится в документации к закупке.

Материалы по теме

00:01 — 2 августа

Телки — на выход.

Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?

00:03 — 23 июля

Как разъяснили РБК в пресс-службе ФНС, сейчас административная нагрузка на предпринимателей достаточно велика, только возможных к заполнению кодов бюджетной классификации (КБК) около полутора тысяч. «Все это неизбежно рождает ошибки. В год в налоговые органы поступает более 30 миллионов ошибочных платежей, что влечет за собой начисление пеней на технический долг и его взыскание», — уточнили в ведомстве.

При этом уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов обратил внимание на то, что необходимость оплатить сразу все налоги одновременно может быть неудобной «с точки зрения финансового менеджмента». Бизнес не сможет выбирать, когда вносить отдельные платежи, пояснил он.

В конце прошлого года упростить российскому бизнесу выплату налогов планировали в Минфине, предлагая юрлицам и индивидуальным предпринимателям осуществлять единый платеж. Для физических лиц подобный механизм запустили в 2019 году.

Директор единственный учредитель ООО|Трудовой договор учредитель директор

Доброго времени суток! Я пишу очередную статью и тема сегодня очень востребованная и ее мне задают каждый день по несколько раз, а именно ситуация когда единственный учредитель ООО является одновременно и директором своей организации.

Так как я сам в мае зарегистрировал себе еще одно ООО в котором я как раз и являюсь одновременно единственным учредителем и директором.

Единственный учредитель и директор одно лицо

Это, пожалуй, самый часто задаваемый мне вопрос, так что подробно эту тему и разберем.

Когда единственный учредитель ООО является одновременно его директором, то ВНИМАНИЕ!!!

Он не должен начислять себе заработную плату и как следствие этого платить страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС и естественно НДФЛ (дохода ведь нет).

Причина сложившейся ситуации довольно банальна и касается трудового законодательства, человек не может сам с собой заключать трудовой договор. А как Вы, наверное, все знаете прием на работу идет только после заключения трудового договора в котором прописываются все моменты, включая зарплату.

Ну, а раз человек не получает зарплату, то и платить страховые взносы и налог на доход физического лица просто не с чего.

И это конечно отличная новость и обрадует всех тех, кто открыл сам свое ООО и стал в нем директором.

В итоге получается, что единственный учредитель и директор в одном лице даже не является штатной единицей в организации.

Не смотря на то, что директор и учредитель одно лицо и не должен платить страховые взносы и налоги за себя, отчетность должна вестись.

Если у Вас нет работников, то Вы должны отчитываться в следующие госструктуры:

Отчеты директора-учредителя

  • Отчет в ПФР – необходимо сдавать нулевой РВС-1 в течении 45 дней после прошедшего квартала;
  • Отчет ПФР – СЗВ-М (ежемесячный отчет по работникам) – сдавать не надо. Из-за этого было много споров, но письмо пенсионного фонда от 27 июля 2016 г. N ЛЧ-08-19/10581 разъяснило данную ситуацию и конкретно указало, что в случае если единственный учредитель является директором организации и не имеет работников данный отчет сдавать не должен. Ура!!!;
  • Отчет в ФСС – необходимо сдавать нулевой отчет ежеквартально до 20 числа следующего за кварталом;
  • Отчет по налогу НДФЛ – сдается нулевой отчет ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным;
  • Отчет ССЧ – сдается нулевой отчет (1раз в год) до 20 января года следующего за отчетным.

Напоминаю, что это только в случае если у Вас нет работников. Если Вы приняли на работу человека, то нулевые сдавать уже не получится, но себя как штатную единицу Вы опять же не должны учитывать.

Когда в организации несколько учредителей

В случае если в организации несколько учредителей и один из них становится директором, то ситуация кардинально меняется и в этом случае заключается трудовой договор с директором.

Со всеми вытекающими отсюда последствиями, оплатой страховых взносов и налогов на общих основаниях как у обычного работника и директор становится штатной единицей.

Вот в общем-то и все, ситуация в итоге такова что когда в организации один учредитель и он же директор, то за него платить не надо никаких взносов и налогов.

Процедура государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью теперь стала еще проще, подготовьте документы на регистрацию ООО совершенно бесплатно не выходя из дома через проверенный мной онлайн сервис: «Регистрация ООО бесплатно за 15 минут». Все документы соответствуют действующему законодательству РФ.

Совет: В настоящее время многие предприниматели для расчета налогов, взносов и сдачи отчетности онлайн используют данную «Интернет-бухгалтерию». Сервис помог мне сэкономить на услугах бухгалтера и избавил от походов в налоговую. Мне также удалось достать подарочный промокод для подписчиков моего сайта, по которому Вы сможете получить 3 месяца сервиса бесплатно, чтобы по достоинству оценить его. Для этого просто введите промокод 74436115 на странице активации подарка.

Если у Вас остались вопросы, то задаем в мою группу в контакте «Секреты бизнеса для новичка» или же в комментарии к статье.

Всем удачного бизнеса! Пока!

Домашняя страница подоходного налога

Электронная подача документов и способы оплаты

ПРОСТОЙ ФАЙЛ для физических лиц

IR-25, сметы, невыплаченные,
и выплаты по гражданским искам

Обратите внимание, что лица, впервые подающие заявку на
, должны подать IR-25 в бумажном виде.

Часто задаваемые вопросы

Возникли проблемы с
при загрузке возврата? Кликните сюда.

ПЛАТЕЖНЫЙ ПОРТАЛ
(ранее E-File / E-Pay)
Для подачи форм:
IT-11, IT-15, IR-21
BR-21, IR-18, BR-18,
IR-42, BR-42
и оплата обязательств

Функции нового платежного портала

Отдел по подоходному налогу города Колумбус 77 Н.Front Street, 2nd Floor

Columbus, Ohio 43215

Телефон: (614) 645-7370
Факс: (614) 645-7193

Часы работы службы поддержки клиентов:
с понедельника по пятницу
9: 00:00 — 16:00

Часы приема:
Из-за пандемии COVID-19 отделение в настоящее время закрыто для публики. Налогоплательщики могут использовать безопасный ящик для хранения документов, расположенный в вестибюле здания 77 N. Front Street, для сдачи налоговых документов.

Электронная почта:
[адрес электронной почты защищен]
Обратите внимание: не отправляйте налоговые документы, содержащие личную информацию, по электронной почте. Эти документы необходимо отправить по почте или факсу в наш офис, используя контактную информацию, указанную выше.

Подписаться на уведомления по электронной почте

Налоговая информация и формы | Дейтон, Огайо

Постановление города Дейтона о подоходном налоге 31288-14 взимает годовой подоходный налог в размере двух с четвертью процента (2.25%), а Постановление 31501-16 взимает дополнительный подоходный налог в размере одной четверти процента (0,25%) с 1 января 2017 года, в общей сложности два с половиной процента (2,5%).

Данная налоговая ставка применяется к:

Заработная плата, комиссионные, доход от бизнеса, доход от аренды и другие компенсации, полученные резидентами Дейтона и нерезидентами за работу или услуги, выполненные в пределах корпорации Дейтона. Лотереи, лотереи, азартные игры и спортивные выигрыши, выигрыши от других азартных игр, а также призы и награды, полученные резидентом независимо от того, где они были получены, или нерезидентом в результате события, происходящего в городе, также облагаются налогом.

Ставка муниципального подоходного налога также применяется к удержанию работодателем соответствующей заработной платы сотрудников предприятий, расположенных или ведущих бизнес в пределах корпорации Дейтона.

Кредит на налоги, уплаченные в другие города для жителей Дейтона, остался на уровне двух с четвертью процента (2,25%) в 2016 налоговом году и увеличился до двух с половиной процентов (2,5%) в 2017 налоговом году и далее.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов по подоходному налогу города Дейтон по телефону 937-333-3500 и выберите вариант 2 при появлении соответствующего запроса.

Налоговые сайты



Чтобы использовать сайт электронных платежей или сайт с нулевым удержанием, вы должны иметь следующую информацию:
  • Федеральный идентификационный номер (номер FID)
  • Идентификационный номер налогоплательщика города Дейтон (не FID No.)
    • Этот номер используется в качестве пароля на сайте электронных платежей
    • Чтобы получить этот номер, отправьте электронное письмо с вашим номером FID, названием компании, именем контактного лица, должностью контактного лица и номером телефона контактного лица в город Дейтон.
    • Вы получите электронное письмо с номером вашего налогового счета города Дейтон в течение двух рабочих дней с момента вашего запроса.
  • Пустой чек для вашего банковского счета и банковской маршрутной информации
  • Сумма налога на заработную плату к уплате
  • Год, за который подлежит уплате
  • Период (месяц или квартал), за который уплачивается налог
Налоги на заработную плату не могут быть оплачены кредитной картой или бумажным чеком. Налоги на заработную плату должны оплачиваться ACH по инициативе вашего банка или с использованием сайта электронных платежей.

Налогооблагаемый доход


  • Заработная плата, оклады и прочие вознаграждения работникам
  • Бонусы, стипендии и чаевые
  • Комиссионные, сборы и прочий заработанный доход
  • Выплата по болезни и третья сторона по болезни
  • Дополнительное пособие по безработице для работодателя (доплата)
  • Взносы в пенсионные планы и аннуитетные планы с отсрочкой налогообложения (включая Раздел 410k, Раздел 403b, 457b и т. Д.)
  • Лотерейные выигрыши
  • Чистый доход от аренды
  • Чистая прибыль бизнеса, профессий, корпораций, товариществ и т. Д.
  • Доход от товариществ, имений и трастов
  • Взносы сотрудников на дополнительные выплаты
  • Обычная прибыль указывается в федеральной форме 4797
  • Доход от планов продолжения заработной платы (включая пенсионные планы и планы выходных пособий)
  • Оплата отпуска
  • Наличие на складе
  • Взносы, сделанные от имени сотрудников в планы отложенных налоговых аннуитетов
  • Доходы по договорам гарантированной годовой заработной платы
  • Призы и подарки, связанные с трудоустройством, если они облагаются налогом для целей федерального налога
  • Выигрыши в азартных играх

Необлагаемый доход


  • Процентный доход или дивидендный доход
  • Социальные пособия
  • Пособия по социальному обеспечению
  • Доходы от квалифицированных пенсионных планов
  • Государственное пособие по безработице
  • Компенсация рабочим
  • Доходы по страхованию жизни
  • Алименты
  • Жалованье военнослужащих на действительной военной службе (включая зарплату Национальной гвардии)
  • Прирост капитала
  • Заработок лиц младше 16 лет
  • Призы или подарки, не связанные с трудоустройством
  • Выручка по компенсационному страхованию, полученная в результате урегулирования имущественного ущерба или телесных повреждений
  • Доходы от патентов и авторских прав
  • Роялти, полученные от нематериального имущества
  • Жилищные пособия для духовенства в той мере, в какой это пособие используется для обеспечения жилья
  • Аннуитетные выплаты
  • Медицинские и социальные пособия, распределяемые правительственными, благотворительными, религиозными или образовательными организациями
  • Доход религиозных, братских, благотворительных, научных, литературных или образовательных учреждений в той мере, в какой такой доход получен от освобожденной от налогов недвижимости, не облагаемого налогом материального или нематериального имущества или от освобожденной от налогов деятельности
Примечание: Перечисленные выше позиции не являются полным перечнем.Звоните 937-333-3500, если у вас есть вопросы по пунктам, не перечисленным на этой странице.

См. «Изменения и правила, влияющие на удержание в результате удержания из OH HB5» (PDF).

Отдел по подоходному налогу | Фэрфилд, Огайо

Доступны электронные файлы и электронные платежи!

Город Фэрфилд рад объявить об услугах E-File и E-Pay. Удобный и безопасный способ подачи налоговой декларации и уплаты налогов онлайн. Город Фэрфилд призывает жителей экономить бумагу и отказываться от печати, письма, конвертов, марок и чеков.Вместо этого подайте и оплатите налоги онлайн, используя E-File и E-Pay. Чтобы воспользоваться этими услугами, посетите налоговый онлайн-портал Fairfield. Чтобы создать учетную запись в Интернете, вам понадобится новый номер учетной записи, а также номер социального страхования. Чтобы получить новый номер счета, свяжитесь с нами по электронной почте Fairfield Income Tax и укажите свое имя, адрес и последние четыре цифры номера социального страхования или позвоните в наш офис по телефону (513) 867-5327. Плата за электронный файл не взимается, но при онлайн-платежах может взиматься комиссия.

Поскольку это очень безопасный сайт, вам нужно будет ввести правильную информацию при использовании вашей кредитной карты, такую ​​как срок действия, адрес выставления счета, код безопасности и имя. Если какая-либо из этих сведений неверна, транзакция будет отклонена. Комиссия может быть авторизована, но если транзакция не проходит авторизацию, комиссия будет снята примерно через 24-48 часов, в зависимости от правил банка, выпустившего карту.

Налоговый сезон 2020

Налоговый комиссар Огайо Джефф Макклейн сегодня объявил, что Огайо будет следовать федеральному правительству и IRS в продлении крайнего срока для подачи и уплаты индивидуального подоходного налога и подоходного налога школьного округа Огайо за 2020 налоговый год.

Новый крайний срок — 17 мая, что примерно на один месяц продлено с первоначального крайнего срока 15 апреля.

Как и в случае с продлением IRS, Огайо откажется от штрафа на причитающиеся налоги, сделанные во время продления. Кроме того, в рамках законодательства, принятого в отношении продолжающейся чрезвычайной ситуации, не будут взиматься проценты по платежам, произведенным во время продления. Продление срока подачи и отказ от штрафа и пени будут доступны тем, кто подает индивидуальный подоходный налог Огайо и подоходный налог школьного округа за 2020 налоговый год.

Город Фэрфилд соблюдает сроки, установленные налоговым департаментом штата Огайо. (Обратите внимание, что это продление не повлияет на расчетную выплату подоходного налога за первый квартал 2021 налогового года, и она должна быть произведена до 15 апреля.)

Город Фэрфилд имеет обязательную регистрацию для всех жителей в возрасте 18 лет и старше, поскольку а также все предприятия, которые расположены или ведут бизнес в Фэрфилде.

Налоговые декларации должны включать все документы W2, Federal 1040, любые таблицы и подпись, которая считается поданной.

Воспользуйтесь нашей службой электронного файла / электронной оплаты или отправьте все заполненные декларации на адрес 701 Wessel Drive, Fairfield, Ohio 45014.

Расширение файла

Если вам требуется расширение после 17 мая 2021 года, пожалуйста, заполните форму запроса на продление и отправьте ее до 17 мая 2021 года. Эту форму можно найти на нашем веб-сайте в разделе Форма запроса на продление. Если у вас есть федеральное расширение, приложите копию этого расширения к декларации Fairfield. Продление продлевает только дату подачи декларации.Продление не продлевает срок уплаты налога за 2020 год 17 мая.

Вы можете отправить запросы о продлении на адрес электронной почты подоходного налога или отправить их по адресу 701 Wessel Drive, Fairfield, Ohio 45014.

НАЛОГОВЫЙ ДОХОД

  • Соответствующая заработная плата (см. Ниже), чаевые, комиссионные и другие компенсации, включая компенсацию по болезни оплата, отпускные, уплачиваемые работодателем страховые взносы по групповому срочному страхованию жизни, дополнительное пособие по безработице, выплачиваемое работодателем (SUB PAY), выходное пособие, выплаты, доход от планов продления заработной платы (включая пенсионные планы поощрения и выкупы), взносы, сделанные или на от имени сотрудников в неквалифицированные или квалифицированные планы отложенной компенсации (например,г. 401K), бонусы, гонорары директоров, доход присяжных, официальный доход на участковых выборах (если превышает 1000 долларов), дополнительные льготы (например, пособие на автомобиль), пособие по инвалидности, полученное в качестве пособия от работы (включая планы третьих лиц)
  • Выигрыши в азартных играх как указано в Форме W-2G и / или Форме 5754, а также в Федеральной Форме 1040, Строка 21.
  • Чистая прибыль от профессиональной деятельности и / или деловых операций, аренды имущества, партнерства, предприятия или другой деловой активности.
  • Соответствующая заработная плата: Обычно суммы в ячейке заработной платы Medicare W-2 являются квалифицируемой заработной платой.Квалифицированная заработная плата для муниципалитета включает заработную плату, определенную в Разделе 3121 (a) Кодекса IRS, плюс любые суммы, не включенные в заработную плату Medicare из-за некоторых исключений Medicare (например, государственных служащих, нанятых организацией до 1 апреля 1986 г.).

Примечание. Подоходный налог, облагаемый городом, может отличаться от дохода, облагаемого налогом IRS.

ВИДЫ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, КОТОРЫЕ НЕ ДОЛЖНЫ ДОБАВЛЯТЬСЯ И НЕ ВЫЧИТАТЬ ИЗ НАЛОГОВОГО ДОХОДА

  • Проценты, дивиденды, прирост капитала (если он не считается обычным доходом), роялти (если получено от нематериального имущества).
  • опционов на акции, как указано в сумме в Форме W-2.
  • Алименты получены.
  • Оплата и надбавки военнослужащих.
  • Пособия по социальному обеспечению, социальные пособия, пособия по страхованию от безработицы, компенсации рабочим.
  • Поступления от соответствующих пенсионных планов, определенных IRS.
  • Доходы, специально запрещенные к налогообложению.

КРЕДИТЫ

  • Кредит на удержанные / уплаченные налоги другим муниципалитетам доступен для жителей города Фэрфилд и ограничен 1.5% от суммы налогооблагаемого дохода, с которой удержан / уплачен налог.
  • На уплаченные налоги округа или школы кредит не дается.

ДЕКЛАРАЦИЯ НАЛОГОВЫХ НАЛОГОВ

  • Декларация о расчетных налогах должна подаваться всеми физическими и юридическими лицами, которые могут обоснованно рассчитывать на налогооблагаемый доход в размере 13 334 долларов США или более, если налог на этот доход отсутствует или не будет быть удержанным работодателем или работодателями.
  • Окончательная декларация налогоплательщика за предыдущий год может использоваться в качестве основы для расчета декларации предполагаемого налога за текущий год.
  • Декларация и первый ежеквартальный платеж должны быть произведены до 15 апреля в 2020 налоговом году или до 15 * числа 4-го месяца после окончания финансового года.
  • Остальные квартальные платежи должны быть произведены до 15 июня, 15 сентября и 15 января следующего года для индивидуальных налогоплательщиков или 15 числа 6, 9 и 12 месяцев после начала налогового года для бизнес-налогоплательщиков.
  • Расчетные налоговые платежи требуются для годовых сумм в размере 200 долларов США и более, а за недостаточные платежи декларации начисляются штрафы.

1099-G Заявления о возмещении / кредите

Каждый налоговый сезон налоговый отдел города Фэрфилд выдает индивидуальным налогоплательщикам отчеты 1099-G, уведомляя их о том, что они получили возмещение или кредит.

Государственные и местные налоговые органы должны подавать в IRS информационные декларации по форме 1099-G в отношении возмещения подоходного налога с физических лиц, кредитов или зачетов в отношении подоходного налога, совокупная сумма которых составляет 10 долларов США или более за один календарный год. В декларации должна быть указана общая сумма возмещения государственного или местного подоходного налога (зачет или зачет).

«Кредит или зачет» — это переплата налога, которая вместо возмещения налогоплательщику либо применяется к существующему обязательству налогоплательщика, либо может применяться к будущему обязательству налогоплательщика, либо используется иным образом. или доступны для использования в интересах налогоплательщика.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим налоговым составителем относительно налогообложения этого 1099-G, выданного вам на налоговый год 2020. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, позвоните в налоговую инспекцию города Фэрфилд по телефону 513-867-5327.

Физические лица — Кеттеринг

Срок подачи и уплаты индивидуального подоходного налога 2020 Kettering продлен до 17 мая 2021 года. должны были быть произведены до 15 апреля 2021 года, если они получены или проштампованы до 17 мая 2021 года.

Первый квартал 2021 года расчетные платежи все еще подлежат оплате 15 апреля 2021 года.

Налогоплательщики также могут запросить продление федеральной подачи до 15 октября, 2021 год, который будет отмечен городом Кеттеринг.Это увеличит время подачи заявки, а не оплату. Ваш налог за 2020 год должен быть уплачен до 17 мая 2021 года.

Общая информация
Налоговая ставка: 2,25%
Возврат на конец календарного года должен быть произведен 15 апреля
Процентная ставка рассчитана по федеральной краткосрочной ставке плюс 5%. Ставки следующие:
Календарный год 2019: 7% в год или 0,58% в месяц

Календарный год 2020: 7% в год или 0.58% в месяц
Календарный год 2021: 5% в год или 0,42% в месяц
Формы можно получить, позвонив в наш офис по телефону (937) 296-2502 или перейдя непосредственно на страницу форм.
Подразделение подоходного налога города Кеттеринг теперь принимает платежи по кредитным и дебетовым картам.
Запросы на возврат средств, связанные с COVID-19

Законопроект 197 был принят в результате постановления губернатора Огайо (2020-01-D), объявившего 9 марта 2020 года чрезвычайное положение из-за угрозы коронавируса .Он действует на время действия чрезвычайного положения и в течение тридцати дней после его окончания. HB 197, раздел 29 гласит, что любой день, в течение которого сотрудник оказывает личные услуги в каком-либо месте, включая дом сотрудника, который сотрудник должен явиться для выполнения трудовых обязанностей из-за декларации, считается днем ​​оказания личных услуг в основное место работы сотрудника. Таким образом, город Кеттеринг не будет удовлетворять запросы на возврат средств за какой-либо период времени, работая удаленно из-за COVID-19.

Кто должен подавать
Резиденты

Все жители города Кеттеринг (18 лет и старше) должны ежегодно подавать городскую налоговую декларацию в налоговый отдел. Термин «резидент» применяется к любому, чье постоянное место жительства находится в городе Кеттеринг. Сюда входят лица, владеющие своим домом, и те, кто снимает квартиру или дом, в котором они живут. Если у вас есть вопросы о статусе резидента, обратитесь в налоговый отдел.

Резиденты неполного года
Если вы проживали в Кеттеринге только часть налогового года, вы должны подать налоговую декларацию за это время. Сообщите сумму дохода, полученного вами во время проживания в Кеттеринге. Необходимо использовать отчеты о заработной плате с данными за год до настоящего времени или справку из вашего отдела расчета заработной платы, если таковая имеется. Если вы пропорционально рассчитываете свой доход, вы также должны пропорционально ставить городской налог, удержанный с того же дохода. Приложите к отчету лист с объяснением ваших расчетов.
Нерезиденты
Нерезиденты, получающие доход (включая заработную плату, компенсацию или прибыль в результате выполненных работ, оказанных услуг, деловых операций или деятельности, осуществляемой в пределах города Кеттеринг), с которых не взимался налог Кеттеринга удерживается по правильной ставке 2,25%.
Исключения из требования обязательной подачи
Постоянно вышедшие на пенсию или постоянно нетрудоспособные лица, имеющие только не облагаемый налогом доход для городских целей (например, социальное обеспечение, пенсии, проценты и дивиденды), могут подать на постоянное освобождение от требования обязательной подачи заполнив Декларацию об освобождении от уплаты налогов.
Налогооблагаемый доход включает, но не ограничивается:
• Соответствующая заработная плата (обычно указана в ячейке 5 формы W-2)

• Заработная плата
• Комиссионные
• Прочая компенсация (включая оплату больничных и отпускных)
• Планы продления заработной платы (включая пенсионные планы и выкупы)
• Взносы, сделанные сотрудниками или от их имени в план отложенного налогового аннуитета (401k планов и т.п.)
• Бонусы
• Гонорары директоров
• Дополнительные льготы, например, надбавка за автомобиль
• Опционы на акции
• Выигрыши в азартных играх
• Доходы от роялти
• Чистая прибыль от деятельности предприятия, профессии, предприятия или другой деятельности

Необлагаемый доход
  • Проценты
  • Дивиденды
  • Жалованье и пособия военнослужащим
  • Пособия по социальному обеспечению
  • Социальные пособия
  • Страховое пособие по безработице
  • Компенсация рабочим
  • Поступления от квалифицированных пенсионных планов в соответствии с определением IRS
  • Выплата по инвалидности, включая план третьей стороны (действующий налоговый год 2016)
  • Личный заработок всех лиц моложе восемнадцати (18) лет
  • Прирост капитала
  • Алименты
  • Взносы в план Раздела 125 (кафетерий или гибкий расходный счет)

Расчетные налоговые платежи
Индивидуальные налогоплательщики, которые рассчитывают получить налогооблагаемый доход, который не подлежит удержанию по ставке, равной или превышающей 2 .25%, обязаны производить ежеквартальные расчетные налоговые платежи, если их налоговые обязательства превышают 200 долларов США. Квартальные расчетные налоговые платежи должны быть произведены не позднее 15 апреля, 15 июня, 15 сентября и 15 января. Формы можно получить, позвонив в наш офис по телефону (937) 296-2502 или перейдя непосредственно на страницу форм здесь.
Информация, содержащаяся выше, предназначена для предоставления краткого обзора требований к подаче документов и не охватывает все возможные обстоятельства.
Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация, обращайтесь в налоговый отдел по телефону (937) 296-2502 в будние дни с 8:00 a.м. до 17:00 или отправьте электронное письмо в налоговый отдел.

Муниципальный подоходный налог | Город Лейквуд, Огайо,

В: Кто должен подавать налоговую декларацию города Лейквуд?

A : Все физические лица-резиденты в возрасте 18 лет и старше, нерезиденты, которые владеют арендуемой недвижимостью или ведут бизнес в Лейквуде, а также компании-резиденты и нерезиденты, которые работают или имеют офис в пределах города. должны подать . налоговую декларацию города Лейквуда , даже если доход не получен или налоги не уплачиваются.

Q: Как я могу выплатить остаток налога?

A : Допустимые формы оплаты включают наличные, чек, денежный перевод, дебетовую карту и кредитную карту. Вы можете заплатить лично в рабочее время, по почте или по телефону.

Q: Каковы обычные часы работы налогового отдела?

A : Налоговый отдел открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.Офис закрыт на обед с 12:00 до 13:00.

Q: Какова контактная информация налогового отдела?

A : Налоговое управление находится по адресу 12805 Detroit Ave., Suite One, Lakewood, OH 44107. Телефон подразделения: (216) 529-6620. Номер факса Отделения: (216) 529-6099. Адрес электронной почты Подразделения: [email protected].

В: Обязаны ли пенсионеры или инвалиды подавать налоговую декларацию Lakewood?

A : Да.Пенсионеры и инвалиды, не облагаемые налогом, должны будут подать заявление об освобождении от налогов и предоставить в налоговый отдел копию своего отчета о годовых выплатах.

В: Нужно ли жителям, снимающим жилье, подавать налоговую декларацию Лейквуда?

A : Да. Налог, взимаемый городом Лейквуд, основан на доходе и статусе резидента, а не на владении недвижимостью.

В: Какова налоговая ставка города Лейквуд?

A : Налоговая ставка Lakewood составляет одну целую пять десятых (1.5%) процентов.

В: Получу ли я кредит на налоги, уплаченные в другие города?

A : Жители получают кредит в размере нуля целых пять десятых процента (0,5%) на уплату налогов в другие города.

В: Каков срок подачи налоговой декларации города Лейквуд?

A : Срок оплаты совпадает со сроком подачи федеральной налоговой декларации для физических и юридических лиц.

В: Может ли налоговая служба помочь мне подготовить налоговую декларацию города Лейквуд?

A : Да.Аудиторы из налогового отдела могут бесплатно подготовить для вас ИНДИВИДУАЛЬНУЮ налоговую декларацию. Нет необходимости в записи.

В: Облагаются ли налогом выигрыши в лотереях / азартных играх?

A : Да, при выигрыше более 600 долларов США.

Q: Ваш офис занимается налогами на недвижимость?

A : Нет. Налоговая служба округа Кайахога расположена в административном здании в центре Кливленда.Их адрес: 2079 East Ninth (9 th) Street Cleveland, OH 44115. Их номер телефона (216) 443-7010.

В: Можете ли вы ответить на вопросы, касающиеся федеральных налогов или налогов штата?

A : Нет. Любые запросы относительно федеральных налогов или налогов штата следует направлять либо в IRS, либо в штат Огайо, соответственно.

В: Можете ли вы ответить на мои вопросы о моей новой оценке недвижимости и налогах на недвижимость?

A : Нет.Город Лейквуд не участвует в оценке недвижимости и ее налоговых расчетах. Фискальный инспектор округа Кайахога отвечает за то, чтобы каждый участок земли и здания в округе Кайахога оценивались и облагались налогом. Закон штата требует, чтобы округ проводил переоценку каждые шесть (6) лет; и обновлять каждые три (3) года; и оценка улучшений на основе разрешений на строительство, получаемых от каждого города ежегодно. Для получения дополнительной информации свяжитесь с финансовым инспектором округа Куяхога по телефону (216) 443-7100.

Казначей округа Трамбал

На всей территории штата Огайо объявлено чрезвычайное положение, чтобы защитить благополучие граждан Огайо от опасных последствий COVID-19. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную вспышку коронавируса пандемией. Казначейство реагирует на COVID-19, уделяя особое внимание аспектам «социального дистанцирования» в рекомендациях Центров по контролю за заболеваниями.Таким образом, следующие операционные изменения будут действовать до дальнейшего уведомления:


ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 2 ИЮНЯ 2021 ГОДА КАЗНАЧЕЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТРУМБУЛЛОВОГО ОКРУГА БУДЕТ ОТКРЫТО ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ, с 8:30 до 16:30.

ПРИВЕТСТВУЮТ ПОКРЫТИЕ ЛИЦА ИЛИ МАСКУ ДЛЯ ВХОДА В ОФИС.

БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ОФИСОВ БУДЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ВХОДА НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.

НАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ НА НАЛОГОВЫЕ СЧЕТА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
ЖИТЬ ТОЛЬКО ЛИЧНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ ЧЕКАМИ ИЛИ ДЕНЕЖНЫМ ЗАКАЗОМ.

ОПЛАТА ЧЕКОМ ИЛИ ДЕНЕЖНЫМ ЗАКАЗОМ МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЧЕРЕЗ ПОЧТУ США.

ОПЛАТА ЧЕКОМ ИЛИ ДЕНЕЖНЫМ ЗАКАЗОМ МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ В ПАКЕТЕ HARMON AVE ИЛИ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ЛОББИ.


ЭТАПЫ ПЕРЕДАЧИ НАЗВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ДОМА НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Добро пожаловать на домашнюю страницу казначея округа Трамбал, Сэма Ламанкуса.Мы надеемся, что вы найдете нашу информацию полезной и будете часто посещать этот сайт.

Казначей округа собирает налоги и является сотрудником округа по инвестициям. Казначей также является членом Бюджетной комиссии графства, Ревизионной комиссии графства и Совета по обработке данных.

Если у вас есть вопрос, и вы не можете найти ответ здесь, на нашем веб-сайте, свяжитесь с нами по электронной почте, телефону или лично. Сотрудники нашего офиса готовы помочь вам любым возможным способом.


Процессинговая компания уплачивает комиссию за удобство. Округ не получает плату за удобство. Комиссия за электронные чеки составляет 1 доллар США за каждый электронный чек. При оплате дебетовой и кредитной картой взимается комиссия в размере 2,5% от общей суммы платежа.

Онлайн-платежи по налогу на имущество


Электронный чек, дебетовая карта, кредитная карта

Оплачивайте налоги онлайн с помощью электронного чека, дебетовой или кредитной карты:

  1. Откройте страницу поиска недвижимости

  2. Поиск по вашему имени, адресу или номеру посылки

  3. Выберите правильную посылку

  4. Щелкните вкладку «Налоги»

  5. Выберите Нажмите здесь, чтобы заплатить налоги


1.Откройте страницу поиска собственности аудитора
2. Выполните поиск по вашему имени, адресу или номеру посылки
3. Выберите правильную посылку
4. Щелкните вкладку «НАЛОГИ»
. 5. Щелкните здесь, чтобы просмотреть налоговую накладную для этой посылки.

ДАТЫ НАЛОГОВОГО НАЛОГА ТРАМБУЛЛОВСКОГО округа

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 2020 ПЛАТИТЬ 2021

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА В ПЯТНИЦУ, 05.03.2021
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ПЯТНИЦЫ, 06.08.2021

НАЛОГЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДОМА 2021 ПЛАТУ 2021

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ПОНЕДЕЛЬНИКА, 01.03.2021
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ПОНЕДЕЛЬНИКА, 02.08.2021

Налоги

На майском голосовании наши избиратели одобрили повышение подоходного налога.Ставка подоходного налога города Спрингфилд повысится с 2% до 2,4% с 1 июля 2017 года. Это временное повышение, срок действия которого истекает 31 декабря 2022 года.
РАБОТОДАТЕЛИ

Работодатели, расположенные в городе Спрингфилд или ведущие свою деятельность в городе Спрингфилд, должны начать удерживать налог города Спрингфилд по ставке 2,4% от заработной платы своих сотрудников, начиная с 1 июля 2017 г. Внесите необходимые изменения в программное обеспечение для расчета заработной платы и / или уведомите об этом поставщик услуг по расчету заработной платы. Для держателей вежливости кредит ваших сотрудников на уплату налогов, уплаченных в другие города, останется прежним (см. Ниже), но спрингфилдские удержания должны быть скорректированы, чтобы покрыть их 2.Ответственность 4%.

ЛИЦА

Ставка городского подоходного налога будет увеличена до 2,4% для любого налогооблагаемого дохода, полученного 1 июля 2017 года и после. Это включает в себя всю заработную плату, комиссионные и другие компенсации, выигрыши в лотереях, азартных играх и азартных играх, полученные жителями города, или доход, полученный нерезидентами за выполненную работу или услуги, оказанные в городе. При подаче налоговой декларации за 2017 год для расчета налоговых обязательств от общего дохода может использоваться смешанная ставка 2,2%.

БИЗНЕС-ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Ставка городского подоходного налога повысится до 2.4% на любой налогооблагаемый доход, полученный 1 июля 2017 г. и позже. При подаче налоговой декларации за 2017 календарный год для расчета налоговых обязательств может использоваться смешанная ставка 2,2%. При подаче декларации за финансовый год, заканчивающийся или начинающийся в 2017 году, налоговая ставка будет средней ставкой за каждый месяц финансового года. Например, налоговая декларация за 10/2017 финансового года будет облагаться налогом по ставке 2,13% (8 месяцев — 2% и 4 месяца — 2,4%). См. Таблицу в разделе «Бланки» за 2017 год.

ДЕКЛАРАЦИЯ НАЛОГОВОГО НАЛОГА И ДРУГОГО ГОРОДСКОГО КРЕДИТА

Для тех налогоплательщиков, которые производят ежеквартальные ориентировочные платежи, необходимо внести корректировку в вашу декларацию и платежи.Для физических лиц зачет налога, уплаченного в другие города, не изменится. Вы все равно получите кредит на половину правильно уплаченного налога в другой город, но не более половины ставки Спрингфилда. Таким образом, для дохода, полученного 1 июля 2017 года и позже, если вы работаете в городе с налоговой ставкой менее 2,4%, вы получите кредит на половину того, что вы заплатили этому городу. Если в другом городе ставка налога составляет 2,4% или более, вы получите кредит в размере 1,2%.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *