I. Общие требования к заполнению формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц \ КонсультантПлюс
I. Общие требования к заполнению формы налоговой декларации
по налогу на доходы физических лиц
1.1. Форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (далее — Декларация) на бумажном носителе заполняется от руки либо распечатывается на принтере с использованием чернил синего или черного цвета. Двусторонняя печать Декларации на бумажном носителе не допускается.
Декларация может подготавливаться с использованием программного обеспечения, предусматривающего при распечатывании Декларации вывод на страницах Декларации двумерного штрих-кода.
1.2. Наличие исправлений в Декларации не допускается.
1.3. Не допускается деформация штрих-кодов и утрата сведений на листах Декларации при использовании для скрепления листов Декларации механических канцелярских средств.
1.4. При заполнении формы Декларации значения показателей берутся из справок о доходах и удержанных суммах налогов, выдаваемых налоговыми агентами по запросу налогоплательщика, расчетных, платежных и иных документов, имеющихся в распоряжении налогоплательщика, а также из произведенных на основании указанных документов расчетов.
1.5. Каждому показателю соответствует одно поле в форме Декларации, состоящее из определенного количества ячеек. Каждый показатель записывается в одном поле.
Исключение составляют показатели, значениями которых являются дата, правильная или десятичная дробь, а также показатели, единицей измерения которых являются денежные единицы.
Правильной или десятичной дроби соответствуют два поля, разделенные либо знаком «/» («косая черта»), либо знаком «.» («точка») соответственно. Первое поле соответствует числителю правильной дроби (целой части десятичной дроби), второе — знаменателю правильной дроби (дробной части десятичной дроби).
В аналогичном порядке указываются показатели, выраженные в денежных единицах. В первом поле указывается значение показателя, состоящее из целых денежных единиц, во втором — из части соответствующей денежной единицы.
Для указания даты используются по порядку три поля: день (поле из двух ячеек), месяц (поле из двух ячеек) и год (поле из четырех ячеек), разделенные знаком «точка».
1.6. Все стоимостные показатели указываются в Декларации в рублях и копейках, за исключением сумм доходов от источников за пределами территории Российской Федерации, до их пересчета в валюту Российской Федерации.
Суммы налога на доходы физических лиц (далее — налог) исчисляются и указываются в полных рублях. Значения показателей сумм налога менее 50 копеек отбрасываются, а суммы 50 копеек и более округляются до полного рубля.
1.7. Доходы налогоплательщика, а также расходы, принимаемые к вычету, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактического получения доходов либо на дату фактического осуществления расходов.
1.8. Текстовые и числовые поля формы Декларации заполняются слева направо, начиная с крайней левой ячейки, либо с левого края поля, отведенного для записи значения показателя.
1.9. В поле показателя «Код по ОКТМО» указывается код муниципального образования. Код ОКТМО указывается в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований ОК 033-2013 (далее — код по ОКТМО).
При заполнении показателя «Код по ОКТМО», под который отводится одиннадцать знакомест, свободные знакоместа справа от значения кода в случае, если код ОКТМО имеет восемь знаков, не подлежат заполнению дополнительными символами (заполняются прочерками). Например, для восьмизначного кода ОКТМО 12445698 в поле «Код по ОКТМО» указывается одиннадцатизначное значение «12445698—«.
1.10. В верхней части каждой заполняемой страницы формы Декларации проставляется идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН), а также фамилия и инициалы налогоплательщика заглавными буквами.
Налогоплательщик, не являющийся индивидуальным предпринимателем, вправе не указывать ИНН в представляемой в налоговый орган Декларации при условии указания им на Титульном листе Декларации своих данных, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 3.2 настоящего Порядка.
1.11. В нижней части каждой заполняемой страницы формы Декларации, за исключением страницы 001 Титульного листа, в поле «Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю» проставляются подпись налогоплательщика или его представителя и дата подписания.
1.12. Заполнение формы Декларации без использования программного обеспечения осуществляется с учетом нижеследующего.
1.12.1. Заполнение текстовых полей формы Декларации осуществляется заглавными печатными символами слева направо.
1.12.2. В случае отсутствия какого-либо показателя, во всех ячейках соответствующего поля проставляется прочерк.
В случае, если для указания какого-либо показателя не требуется заполнения всех ячеек соответствующего поля, в незаполненных ячейках в правой части поля проставляется прочерк. Например, при указании десятизначного ИНН организации «5024002119» в поле ИНН из двенадцати ячеек показатель заполняется следующим образом: «5024002119—«.
1.12.3. Дробные числовые показатели заполняются аналогично правилам заполнения целых числовых показателей. В случае, если ячеек для указания дробной части больше, чем цифр, то в свободных ячейках соответствующего поля ставится прочерк. Например, если показатель «Доля (доли) в праве собственности» имеет значение 1/3, то данный показатель указывается в двух полях по шесть ячеек каждое следующим образом: «1——» — в первом поле, знак «/» между полями и «3——» — во втором поле.
1.12.4. Если сведения, подлежащие отражению в Декларации, не помещаются на одной странице Листа, предназначенного для их отражения, то заполняется необходимое количество страниц соответствующего Листа. Итоговые результаты в этом случае отражаются только на последней из добавленных страниц.
1.13. Заполнение и представление Декларации, подготовленной с использованием программного обеспечения, осуществляется с учетом нижеследующего.
1.13.1. Значения числовых показателей выравниваются по правому (последнему) знакоместу.
1.13.2. При распечатке на принтере допускается отсутствие обрамления ячеек и прочерков для незаполненных ячеек. Печать знаков должна выполняться шрифтом Courier New высотой 16 — 18 пунктов.
1.14. После заполнения и комплектования формы Декларации налогоплательщику необходимо проставить сквозную нумерацию заполненных страниц в поле «Стр.».
Показатель номера страницы (поле «Стр.»), имеющий три ячейки, записывается следующим образом.
Например, для первой страницы — «001»; для пятнадцатой — «015».
1.15. Копия документа, подтверждающего полномочия законного или уполномоченного представителя налогоплательщика на подписание представляемой Декларации, должна прилагаться к Декларации.
1.16. Налогоплательщик или его представитель вправе составить реестр документов, прилагаемых к Декларации, подтверждающих сведения, указанные в разделах и листах Декларации, и приложить его к Декларации.
онлайн-сервис для подготовки и подачи налоговых деклараций
без очередей
без отказов
без ошибок
без нервов
Получите максимальный налоговый вычет online при помощи налоговых экспертов с 12-летним опытом
Выбрать тариф Оформите со скидкой %
Возврат налогов за три шага
1
Загружаете документы
Консультант подскажет, какие документы Вам нужно собрать и расскажет, как загрузить их в сервис по защищенному каналу
2
Готовим декларацию
Личный консультант заполняет за Вас декларацию 3-НДФЛ
3
Подаем декларацию
Мы отправляем декларацию в налоговую, или Вы сдаете ее сами. Деньги придут на счет в течение 4 месяцев
Выберите подходящий тариф
Базовые тарифы
Инвесторам
Стандартный
Заполните декларацию 3-НДФЛ самостоятельно при помощи простых пошаговых инструкций
- 1 пользователь
- 1 налоговый период
Подробнее
Максимальный
Не нужно ходить в налоговую, налоговый эксперт выполнит всю работу за Вас.
- 1 пользователь
- 1 налоговый период
3 490 ₽
4 200 ₽
Подробнее
Оптимальный
Налоговый эксперт определит максимальный вычет, заполнит за Вас и пришлет 3-НДФЛ
- 1 пользователь
- 1 налоговый период
1 690 ₽
1 990 ₽
Подробнее
Тариф для инвесторов
Инвестор
Не нужно ходить в налоговую, налоговый эксперт выполнит всю работу по подготовке налоговой отчетности вашей инвестиционной деятельности.
- 1 пользователь
- 1 налоговый период
- Включен выпуск ЭЦП
8 900 ₽
10 000 ₽
Подробнее
Интуитивный конструктор 3-НДФЛ
Выгрузка декларации в формате PDF
Составление декларации
Проверка документов
Определение положенных вычетов
Устная поддержка
Письменная поддержка
Отправка декларации в ФНС
Камеральная проверка
Создание ЭЦП
Учет операций российских брокеров
Учет операций иностранных брокеров
Построчный перевод документов
Стандартный
Выбрать
Оптимальный
1 690 ₽
1 990 ₽
Выбрать
Рекомендуем
Максимальный
3 490 ₽
4 200 ₽
Выбрать
Инвестор
8 900 ₽
10 000 ₽
Выбрать
Свернуть сравнения Сравнить тарифы
Налогия — выгодно вдвойне!
Скидки до 20%
При заполнении двух и более деклараций
Подарки
При покупке любого тарифа
Скидки и подарки
Выберите свой случай
и узнайте максимальную сумму вычетов
Покупка
недвижимости
Проценты
по ипотеке
Страхование
и взносы в НПФ
Оплата обучения
и курсов
Инвестиционный
счет
Лечение
и медикаменты
Выберите свою ситуацию
Купили квартиру или дом
Вернём до 260 000 ₽ за уплаченные проценты по ипотеке
Купили жилье в ипотеку
Вернем до 650 000₽ за покупку жилья в ипотеку
Платили за ипотеку
Вернем до 390 000₽ за уплаченные проценты
Открыли инвеcтиционный счет
Вернём до 52 000₽ в год по взносам на ИИС
Продали недвижимость
Уменьшим или освободим от уплаты налога
Оплачивали дорогостоящее лечение
Вернем до 13% от фактических расходов
Оплачивали лечение зубов
Вернем до 15 600₽ в год за расходы на лечение зубов
Продали автомобиль
Уменьшим или освободим от уплаты налога
Платили за обучение
Вернем до 13% в год за оплату обучения
Платили за спортивные занятия
Вернем до 13%в год от потраченных средств
Другая ситуация
Вернём до 13% за уплаченные проценты по ипотеке
Почему выбирают Налогию
Все отзывыМаксимальные вычеты
Получайте все вычеты, даже те, о которых пока не знаете
Экономия времени и нервов
Оформляйте вычеты без очередей и миллиона бумажек
Уверенность в результате
Пользуйтесь нашим 12-летним опытом
Получить вычет
Налоговые эксперты — гордость компании
Все специалистыАнастасия Чернова
Налоговый консультант
стаж: 10 лет
консультаций: 3930
Алина Сокола
Специалист по налогообложению
стаж: 3 года
консультаций: 1900
Лысенко Ирина
Ведущий специалист по налогообложению
стаж: 4 года
консультаций: 2000
Наталья Юренко
Специалист по налогообложению
стаж: 3 года
консультаций: 2210
Юлиана Полякова
Ведущий специалист по налогообложению
стаж: 4 года
консультаций: 3000
Вера Клочко
Ведущий специалист по налогообложению
стаж: 3 года
консультаций: 5100
Сонина Светлана
Специалист по налогообложению
стаж: 10 лет
консультаций: 5300
Частые вопросы
Что такое налоговый вычет?
Налоговый вычет- это определенная сумма дохода, которая не облагается налогом или с которого возвращается ранее уплаченый налог. Согласно Налоговому кодексу существует 5 видов налоговых вычетов: стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные и профессиональные.
Когда нужно подавать декларацию для получения налогового вычета?
Налоговую декларацию для получения налогового вычета можно предоставить в налоговую инспекцию в любое время.
Когда нужно подавать декларацию для уплаты налога?
Согласно статье 229 Налогового кодекса РФ налогоплательщик, получивший доход, обязан предоставить налоговую декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом, в котором был получен доход.
Какие документы понадобятся для получения вычета?
Для оформления налогового вычета Вам потребуются документы, подтверждающие право на получение вычета. Подробный перечень документов указан в Вашем личном кабинете во вкладке «Документы».
Как узнать, в каких случаях положен вычет?
Информацию о праве на получение налогового вычета Вы можете просмотреть на нашем сайте в разделах «Покупка жилья» и «Другие вычеты». Также за данной информацией Вы можете обратиться к нашим специалистам клиентской службы «Налогия» по номеру бесплатной горячей линии: 8 800 775 75 85 или написать нам в чат.
Как прикрепить документы?
Документы для декларации Вы можете загрузить в личном кабинете в разделе «Декларация», выбрав вкладку «Загрузить документы».
Когда поступят денежные средства на счет?
Денежные средства возвращаются в течение 4 месяцев после предоставления налоговой декларации 3-НДФЛ в налоговый орган. 3 месяца налоговый орган проводит камеральную проверку предоставленной декларации 3-НДФЛ и в течение 1 месяца принимает решение о возврате, а также о переводе денежных средств.
Сколько деклараций можно получить по одному сертификату?
Специалист составит 1 декларацию за 1 налоговый период.
Доверили нам своих клиентов
Получайте максимальные вычеты!
ПолучитьНалоговая декларация 2022: Как подать налоговую декларацию в этом году
Вы наш главный приоритет.
Каждый раз.
Мы считаем, что каждый должен иметь возможность уверенно принимать финансовые решения. И хотя на нашем сайте представлены не все компании или финансовые продукты, доступные на рынке, мы гордимся тем, что рекомендации, которые мы предлагаем, информация, которую мы предоставляем, и инструменты, которые мы создаем, являются объективными, независимыми, простыми и бесплатными.
Так как же нам зарабатывать деньги? Наши партнеры компенсируют нам. Это может повлиять на то, какие продукты мы рассматриваем и о чем пишем (и где эти продукты появляются на сайте), но это никоим образом не влияет на наши рекомендации или советы, которые основаны на тысячах часов исследований. Наши партнеры не могут платить нам за предоставление положительных отзывов о своих продуктах или услугах. Вот список наших партнеров.
Вот с чего начать, если вы учитесь подавать налоговую декларацию онлайн или на бумаге.
Многие или все продукты, представленные здесь, получены от наших партнеров, которые выплачивают нам компенсацию. Это может повлиять на то, о каких продуктах мы пишем, а также где и как продукт отображается на странице. Однако это не влияет на наши оценки. Наши мнения являются нашими собственными. Вот список наших партнеров и вот как мы зарабатываем деньги.
Шаги
- 1. Вам вообще нужно подавать налоги? (Да, наверное.)
- 2. Выберите способ подачи налоговой декларации
- 3. Узнайте, как определяются ваши налоги
- 4. Соберите информацию для подачи налоговой декларации
- 5. Произведите расчет с IRS
Шаги
- 1. подавать налоги? (Да, наверное.)
- 2. Выберите способ подачи налоговой декларации
- 3. Узнайте, как определяются ваши налоги
- 4. Соберите информацию для подачи налоговой декларации
- 5. Рассчитайте налоговую декларацию
Подача налоговой декларации может быть сложной . Итак, если вам интересно, как подавать налоги онлайн или на бумаге в 2022 году на 2021 год, вот шпаргалка о том, как платить налоги и как упростить подачу налоговых деклараций.
1. Вам вообще нужно подавать налоги? (Да, возможно.)
Необходимость подачи налоговой декларации в этом году зависит от вашего дохода, налогового статуса, возраста и других факторов. Это также зависит от того, может ли кто-либо еще заявить о вас как о налоговом иждивенце.
Даже если вам не нужно подавать налоговую декларацию, вы все равно можете это сделать: вы можете претендовать на налоговую льготу, которая может привести к возврату налога. Поэтому серьезно подумайте о подаче налоговой декларации, если:
Когда я смогу начать подавать налоговую декларацию за 2022 год?
Налоговая служба установила начало налогового сезона в понедельник, 24 января 2022 года.
Да. Целью сезона подачи налоговых деклараций 2022 года является подача налоговых деклараций за 2021 налоговый год.
2. Выберите способ подачи налоговой декларации
Существует три основных способа подачи налоговой декларации: заполнить форму IRS 1040 или форму 1040-SR вручную и отправить ее по почте (не рекомендуется), использовать налоговое программное обеспечение и подать налоговую декларацию онлайн, или наймите специалиста по составлению налоговых деклараций для заполнения налоговых деклараций.
а. Подать налоговую декларацию онлайн с помощью налогового программного обеспечения
Если вы использовали налоговое программное обеспечение в прошлом, вы уже знаете, как подготавливать и подавать налоги онлайн. Многие крупные поставщики налогового программного обеспечения также предлагают доступ к специалистам по подготовке документов.
TurboTax, H&R Block, TaxAct и TaxSlayer, например, предлагают пакеты программного обеспечения или варианты поддержки, которые включают доступ по запросу, на экране или в Интернете к специалистам по налогам, которые могут ответить на вопросы, просмотреть вашу декларацию и даже подать налоговую декларацию. онлайн для вас.
Программа IRS Free File может предоставить вам бесплатное онлайн-программное обеспечение для расчета налогов от нескольких компаний, занимающихся подготовкой налогов, включая крупные бренды. Для участия в программе вы должны иметь скорректированный валовой доход не более 73 000 долларов США.
Акция: пользователи NerdWallet получают 25% скидку на федеральные и государственные расходы на регистрацию. | |
Акция: пользователи NerdWallet могут сэкономить до 15 долларов на TurboTax. | |
|
б. Наймите специалиста по подготовке налоговых деклараций и работайте с ним
Хотя еще никогда не было так легко самостоятельно платить налоги с помощью программного обеспечения, по мере того, как ваша финансовая жизнь становится все более сложной, вы можете задаться вопросом, не упускаете ли вы чего-то и должны попросить кого-нибудь подготовить и помочь подать ваши налоги . Если у вас есть бизнес или здоровая подработка, или вы просто хотите помочь разобраться во всех формах, вы можете обратиться за советом к профессионалу.
Если вы не хотите лично встречаться с налоговым инспектором, есть способ подать налоговую декларацию, не выходя из дома. Защищенный портал позволяет обмениваться документами в электронном виде с налоговым агентом. Как правило, составитель отправляет вам по электронной почте ссылку на портал, вы устанавливаете пароль, а затем можете загружать изображения или PDF-файлы ваших налоговых документов.
3. Поймите, как определяются ваши налоги
Правительство решает, какую сумму налога вы должны платить, разделяя ваш налогооблагаемый доход на части — также известные как налоговые категории — и каждая часть облагается налогом по соответствующей налоговой ставке. Прелесть этого в том, что независимо от того, в какой группе вы находитесь, вы не будете платить эту ставку налога на весь свой доход.
Прогрессивная налоговая система в Соединенных Штатах означает, что люди с более высоким налогооблагаемым доходом облагаются более высокими ставками федерального подоходного налога, а люди с более низким налогооблагаемым доходом облагаются более низкими ставками федерального подоходного налога.
4. Соберите информацию для подачи налоговой декларации
Вам нужно будет сделать это независимо от того, нанимаете ли вы специалиста по подготовке налоговых деклараций или заполняете налоговую декларацию самостоятельно. Цель состоит в том, чтобы собрать доказательства доходов, расходов, которые могут быть вычтены из налогов или дать вам налоговый кредит, а также доказательства налогов, которые вы уже заплатили в течение года. В нашем контрольном списке налоговой подготовки есть дополнительные рекомендации, но вот краткая версия того, что нужно округлить:
Номера социального страхования для вас, а также для вашего супруга и иждивенцев, если таковые имеются.
Форма W-2, в которой указано, сколько вы заработали в прошлом году и сколько уже заплатили налогов. (Если у вас было более одной работы, у вас может быть более одной формы W-2.)
1099 формы, которые представляют собой запись о том, что какое-то юридическое или физическое лицо — не ваш работодатель — дало или заплатило вам деньги.
Взносы на пенсионный счет.
Уплаченные вами государственные и местные налоги.
Расходы на образование.
Федеральные налоговые декларации и налоговые декларации штата за прошлый год.
5. Расчет с IRS
Если вы должны
Существует множество способов отправить деньги в IRS. Электронные платежи, банковские переводы, дебетовые и кредитные карты, чеки и даже наличные деньги — вот ваши варианты. (Вот их обзор.)
Если вы не можете заплатить все налоги сразу, вариантом может быть план платежей IRS, который представляет собой соглашение, которое вы заключаете непосредственно с агентством об оплате вашего федерального налогового счета в течение определенного периода времени. Существует два вида планов платежей IRS: краткосрочные и долгосрочные. В любом случае, как правило, вы будете вносить ежемесячные платежи, чтобы погасить свою задолженность.
Если вы получаете возмещение
Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваши деньги попали на ваш банковский счет как можно быстрее:
Избегайте подачи налоговой декларации на бумаге. IRS обычно занимает от шести до восьми недель для обработки бумажных деклараций. С другой стороны, когда вы подаете налоговую декларацию онлайн, ваша декларация должна быть обработана примерно через три недели. Государственные налоговые органы также принимают электронные налоговые декларации, что означает, что вы также сможете быстрее получить возмещение налога штата.
Получите возмещение, отправленное прямым депозитом. Когда вы подаете налоговую декларацию, вы можете попросить IRS перечислить возмещение непосредственно на ваш банковский счет вместо отправки бумажного чека. Это сокращает время ожидания почты.
Отслеживайте возврат средств. Вы можете отслеживать статус вашего возмещения IRS и вашего возмещения штата онлайн.
Об авторе: Тина Орем является авторитетом NerdWallet по налогам и малому бизнесу. Ее работы появлялись в различных местных и национальных изданиях. Читать дальше
Аналогичная заметка. ..
Получите больше умных денежных операций – прямо на ваш почтовый ящик
Зарегистрируйтесь, и мы будем присылать вам занудные статьи о денежных темах, которые наиболее важны для вас, а также о других способах помочь вы получаете больше от ваших денег.
Как заполнить форму 1040 (2022)
Форма 1040 — это налоговая форма, которую вы будете заполнять каждый год при уплате федерального подоходного налога. До 2018 налогового года существовало несколько версий формы 1040, но в 2019 году и позже форма была объединена в единую версию. В то время как людям с более сложными налоговыми ситуациями может потребоваться больше форм и таблиц, все, кто подают налоги, должны будут заполнить форму 1040, чтобы подать свои налоги. Если вам нужна помощь с налогами и другими финансовыми вопросами, обратитесь к финансовому консультанту.
Форма 1040 Определена для индивидуальной налоговой декларации СШАПолное название, которое IRS дает форме 1040: «Форма 1040: Индивидуальная налоговая декларация США». По состоянию на 2019 год существует только одна версия формы 1040, что означает, что ее должны использовать все лица, подающие налоговые декларации. Раньше регистраторы с простыми налоговыми ситуациями могли использовать 1040EZ или 1040A. Однако эти формы больше не используются из-за налогового плана, который президент Трамп подписал в конце 2017 года. Единственным исключением является форма 1040NR, которую используют иностранцы-нерезиденты.
Форма 1040 ИнструкцииФорма 1040 состоит из двух страниц. На первой странице запрашиваются ваши основные личные данные. Это включает ваше имя, адрес, номер социального страхования (SSN) и статус подачи. Если вы подаете документы совместно, вам также необходимо добавить имя и SSN вашего супруга.
Файловедам с иждивенцами необходимо добавить имена, SSN и отношение (к файлеру) каждого иждивенца. Рядом с каждым иждивенцем есть поле, которое вы можете отметить, если вы подаете заявку на налоговый зачет на ребенка или зачет на других иждивенцев.
Вы также увидите поле, которое вы должны отметить, чтобы подтвердить, что вы, ваш супруг (если вы подаете заявление совместно) и все ваши иждивенцы имели соответствующее медицинское страхование или освобождение от страхового покрытия на весь год.
Заключительная часть первой страницы требует, чтобы вы подписали, а затем написали о своей профессии. Вы должны сделать это после того, как заполните остальную часть формы. Если вы работаете с налоговым специалистом или бухгалтером при подаче формы 1040, они также подпишут и введут свои данные.
Введите свой доходДалее все становится немного интенсивнее. Строки с 1 по 7 посвящены вашему доходу. Если у вас есть форма W-2, вам нужно будет ввести здесь информацию о доходах из этой формы. Вам также необходимо прикрепить все формы W-2, которые у вас есть.
Затем вы можете ввести информацию о любых процентах, дивидендах, пенсиях, аннуитетах, распределениях по индивидуальному пенсионному счету (IRA) или пособиях по социальному обеспечению. Используя все эти источники дохода, вы рассчитаете и введете свой скорректированный валовой доход (AGI) в строку 8b.
Рассчитайте свой скорректированный валовой доходПосле того, как вы записали все свои доходы, пришло время внести необходимые корректировки в этот доход. Эти корректировки называются надстрочными вычетами. Они получают этот титул, потому что вы должны исключить их из своего общего дохода, прежде чем вы сможете получить свой AGI. Ваш AGI — это показатель дохода, который федеральное правительство фактически использует для определения размера вашей задолженности по подоходному налогу.
Для получения этих вычетов вам потребуется приложить дополнительные формы к вашей декларации. Ранее 1040 включал 15-строчный раздел, в котором регистраторы проходили через ряд доступных вычетов над строкой. Но поскольку не все налоговики вносят коррективы, этот раздел был удален из формы 1040 и распределен по таблицам с 1 по 69.0006
Так, например, если вы хотите потребовать отчислений сверх установленного налога на самозанятость, вам нужно будет приложить две формы. Приложение 4 теперь позволяет вам сказать, что вы требуете вычета, а затем вам нужно приложить форму SE, чтобы фактически потребовать его.
Обратите внимание, что некоторые вычеты, существовавшие в предыдущие годы, были отменены в следующем налоговом законодательстве. Примерами несуществующих вычетов являются расходы на переезд и обучение в колледже.
Посмотреть возможные налоги и льготыПосле того, как вы внесли необходимые коррективы и нашли свой AGI, необходимо рассмотреть некоторые другие налоги и кредиты. Прежде всего, вам необходимо ввести в строке 9 либо ваш стандартный вычет, либо сумму ваших постатейных вычетов. Если у вас есть соответствующий вычет из дохода от бизнеса, вы должны указать его в строке 10.
Строки с 11 по 14 позволяют вам ввести суммы определенных кредитов, если вы имеете на них право. Например, вы можете указать сумму налогового вычета на ребенка в строке 13а.
Если с вашего дохода уже удерживался какой-либо федеральный налог, вы можете указать эту сумму в строке 17. Вам также необходимо будет приложить Приложение 4, если вы уплатили другие налоги.
Чек о возмещенииСледующий раздел посвящен вашему возмещению. Если число в строке 19 (ваши общие платежи) больше, чем число в строке 16 (ваш общий налог), то вы переплатили правительству и должны получить возмещение. Вычтите строку 16 из строки 19, чтобы получить сумму, на которую вы переплатили, и введите ее в строку 20.
В оставшейся части раздела возврата введите банковские реквизиты (номер счета и маршрутный номер) текущего или сберегательного счета, на который вы хотите получить возмещение. Если вы хотите получить возмещение в виде бумажного чека или хотите использовать его для покупки сберегательных облигаций, вам нужно будет указать это в форме 8888. чем строка 16 (налоги к уплате), то вам нужно заплатить IRS немного больше денег. Именно для этого предназначен последний раздел формы 1040. Называется он вполне уместно: «Сумма, которую вы должны».
В строке 23 вычтите строку 19 из строки 16, чтобы получить сумму, которую вы должны. В строке 24 введите любые причитающиеся штрафы, если они применимы.
Дополнительные типы форм 1040В определенных ситуациях вам могут понадобиться дополнительные формы 1040, которые правильно предоставляют IRS ваши уникальные данные. В этом случае вам может понадобиться вариант формы 1040. Имейте в виду, что прежние формы 1040, 1040A и 1040EZ были объединены в новую форму 1040 в 2017 году. Вот варианты форм 1040, которые остались, и для кого каждая из них обычно используется:
- 1040-ES : Эта форма используется теми, кто должен платить ежеквартальные налоги, например, самозанятыми или теми, кто владеет недвижимостью, сдаваемой в аренду.
- 1040-NR : Эта форма используется иностранцами-нерезидентами, ведущими бизнес в США.
- 1040-SR : это бумажная форма для пожилых людей, которая была введена в 2019 году, чтобы упростить чтение и заполнение.
- 1040-V : Это дополнительная форма для тех, кто платит любую сумму из строки «сумма, которую вы должны» в вашей форме 1040 или 1040-NR.
- 1040-X : Эта форма подается для внесения изменений в ранее поданную форму 1040.
Форма 1040 — это основная форма для подачи федеральных подоходных налогов. Форма поможет вам рассчитать ваш AGI и запросить любые кредиты или вычеты, на которые вы имеете право. Форма заканчивается тем, что помогает вам определить возмещение или сумму, которую вы должны. Вы также можете использовать онлайн-программу для налогообложения, чтобы упростить свои расчеты. помочь упростить процесс подачи с помощью налогового программного обеспечения.
Советы по управлению вашими налогами- Основная часть любого комплексного финансового плана — это план ваших налогов. Фактически, финансовые консультанты обычно предлагают эту услугу своим клиентам. Найти квалифицированного финансового консультанта не составит труда. Бесплатный инструмент SmartAsset подбирает вам до трех финансовых консультантов, которые обслуживают ваш регион, и вы можете бесплатно взять интервью у своих консультантов, чтобы решить, какой из них подходит именно вам.